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做预算的思路

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预算其实就是做12个月的全盘账
做账是有凭据的,而预算是基于未来12个月的销售预测数据。有了销售预测,先做新增资产和人员的测算。销售预算做出来,一般都会有一定的增长幅度,或者有新项目,业务部门自己知道要增加多少人和设备及场地的。如果销售稳定,不用考虑新增资产和人员。


然后是各部门的可控费用预算。工资薪酬、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、无形资产摊销、厂房租金、水电费这些有财务来主导,其他费用,作为各部门自己要控制的可控费用,让各部门根据历史数据的销售及费用数据,结合预算销售数据来合理预测——部门主管都心中有数的。财务把部门费用表提供给他们,标注哪些费用需要他们做预测就好了。


接下来,财务要根据资产和人员预算,把折旧、薪酬福利、租金、长期待摊费用及无形资产摊销、财务费用测算出来——参考已有的费用表结构,做成一个完整的费用预算。


接下来就要做好产品的BOM成本(可以考虑降价)和人工成本(考虑未来加薪)测算。做完这些,基本上收入成本费用都全了。


财务再在这个基础上,把营业税金及附加做测算。根据税前利润做所得税测算(有研发投入的考虑加计扣除)

这样按月的利润表就能做出来了。


如果,把上述所有涉及资金收支的,都把资金收支的月份标出来,就可以算出每个月的现金流量表了。

设计好了预算模型,只要按这个套路去获得基础数据,填到表里,就可以自動生成三张预算报表的。

成本领先:成本体系的建立与实施

评论 2

jinwa jinwa  版主  发表于 2018-4-19 15:39:34 | 显示全部楼层
财务主管做这个应该没有难度,主要是设置模型的过程里要注意好钩稽关系,做好各块之间的数据引用。因为预算一般没有一次就定稿的,如果修改四五次,如果数据之间不能联动,修改工作就会很辛苦。

智能预算模型,可以做到改完基础数据后10分钟得到修改后的预算报表。所以关于预算说明的文字段,最好是用自動生成的,比如设置公式=“2018年度预算收入”&round(预算利润表的收入单元格/10000,2)万元。”,那修改预算后,预算说明也同步更新了。
想要后面工作越顺,前期设置模型的时候投入的精力要求越多。
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