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委外加工三问

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问:有个问题请教一下:设置物料编码时一般成品,半成品,原材料3大类,编码的第一个码位是不一样,以示分辨,但是外购回来即做委外加工完工回来的物料一般是怎么编码?是分在原材料一大类还是分在半成品类,比如半成品是2开头,原材料是4开头的,那这种情况的委外加工完工物料编码以4开头,还是2开头?


答:外购再委外加工分解业务为:

原材料外购业务,入原材料编码,4开头如4121709001。委外加工业务,按委外工单管理,收回的产品是半成品2开头如2121709001。尽管半成品BOM只是一个4121709001,但成本核算时会加上加工费。4和2是有本质区别的。


问:同一个半成品既有自制也有委外加工,半成品编码可以用同一个吗?


答:自制的半成品,成本构成是料工费。委外的是料+加工费。

一般ERP系统不支持一个半成品编码既委外又自制。

因为计算成本的逻辑不同,会导致成本混乱。像SAP系统,计算表准成本的时候,自制是优先滚算标准成本的。委外加工是没有工时的,但入库仍然按照自制的标准成本入,然后会产生一大堆的差异。

当乱的一塌糊涂的时候,可系统又是不可逆向操作返回N个月,那时候会觉得无法补救。

有一家公司就遭遇了这种困扰。后来我给的意见是两种情形都存在的,委外加工全部重新申请新的半成品编码。原编码不允许继续做委外加工业务。


问:,请教个问题 A、B两单位异地,目前B单位委托A单位生产某种产品,材料由B单位提供,A单位负责加工生产,货直接从A单位发货,请问这种情况如何财务核算   从物流和财务角度?

这是一个委托加工的业务。只是A要把入库、库存、销售 数据给B就可以了。
设置委外共管仓——发料做调拨到共管仓的动作。
下达工单,委托生产成品。
根据A提供的完工入库清单,做成品入库,同时做共管仓物料的扣减,确认加工费,结转委托加工产品成本。
委托A发货,从异地成品仓做销售出库,A公司或者B公司派驻的仓管员提供当月销货统计,做销售收入确认,结转成本。
对账:异地仓、共管仓月末对账。确认应支付的加工费,确认进项发票挂正式应付账款,并做付款冲应付账款的处理。
这个150问里有的。在异地设置个仓库,A代管还是自己派人管,就当是自家的仓库,这样就好理解了。




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