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提前开票了的业务怎么平账及后续处理

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有一位群友多次提到了她公司的一个问题:2016年12月份给客户开了发票,而货可能要很多个月才能发出去给客户,如何做好年度间的账务平衡,以后的业务又该如何处理。

一、库存不够出货,12月份如何处理?
首先,发票开出去了,收入、销项税是肯定要确认的,可仓库没有这么多库存怎么办?
要平账,首先我们想到的是“诸葛亮草船借箭”、“借东风”,孔明先生高明,借了不用还。咱们借了以后一定还。
1、借入库存商品,按照成品的成本估价入账,假如估值100万。
借:库存商品 100万
贷:其他应付款 100万
2、确认收入并结转成本,此处只做成本分录,假如自己有库存10万,发票对应的成本假如110万
借:主营业务成本  110万
贷:库存商品 110万

二、以后月份,不断有入库,并发货给客户
按各月完工情况入库,并做库存的归还,因为销售已经做过了,但是库存不够,我们“借”了库存。
1、完工入库
借:库存商品  10.5万
借:生产成本-直接材料/直接人工/制造费用  10.5万
2、按借来的时候的库存归还,成本差异体现在当月,假如当月成本高出了10%,当月发货是按照12月的成本应该是9万。
借:其他应付款  9万
借:主营业务成本 0.9万   这个是差异部分
贷:库存商品 9.9万

三、客户发生了不良,要求换货
做正常的销售退回,并做另一种换货产品的销售。此处凭证略。

PS:没有发货开票的行为要坚决杜绝,本案例针对小公司不规范的操作,只为了平库存账并把两年的账务理顺,纯属账务处理上的小技巧,不可作为经验传播。
成本领先:成本体系的建立与实施

评论 4

jinwa jinwa  版主  发表于 2017-2-16 14:11:42 | 显示全部楼层
这种做法不可以,只是告诉大家如何平账的思路。
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