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支付技术维护费如何处理

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如企业支付技术维护费2000元时,借记“管理费用”2000元,贷记“银行存款”2000元;抵减当期应缴纳的增值税额时,借记“应交税费——应交增值税(减征或已交税额)”2000元,贷记“营业外收入”2000元。该项营业外收入根据企业所得税相关政策规定,视为财政性资金,按财税[2008]151号文件和财税[2011]70号文件规定处理。企业实际发生的技术维护费,也应按上述文件规定在企业所得税税前扣除。
成本领先:成本体系的建立与实施

评论 5

jinwa jinwa  版主  发表于 2012-6-27 17:15:07 | 显示全部楼层
上述抵减增值税的费用,不属于进项税额抵扣,而是作为增值税的减征税额。因此,纳税人在填写纳税申报表时,对当期可在增值税应纳税额中全额或部分抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人和小规模纳税人均应将抵减金额填入相应的《增值税纳税申报表》中的“应纳税额减征额”栏,本期应纳税额不足抵减减征额部分结转下期继续抵减。
ZZM990 ZZM990  财务技术员  发表于 2012-6-29 08:43:30 | 显示全部楼层
什么情况下会出现这种业务?我怎么一点不懂
jinwa jinwa  版主  发表于 2012-7-6 08:34:24 | 显示全部楼层
没遇到不用思考了。
ZZM990 ZZM990  财务技术员  发表于 2012-7-12 09:33:44 | 显示全部楼层
老师,增值税金税开票系统每年收取的360元维护费,应该就是上述的“技术维护费”吧
whl254450566 whl254450566  新手上路  发表于 2012-7-13 16:54:54 | 显示全部楼层
像我们公司ERP系统升级也花几万呢,可是我看没有给开增票,都是那种普票,跟老师说的这种情况不一样啊!如果是增票是不是也按老师说的这样做呢?
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