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拆解工单余额?

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2407 2

(4)客退品无法维修,但是有些零部件是可用的,可以拆解——所以很多ERP系统有拆解工单,大家注意拆解工单的费用流向:领用成品100-退可用材料30-退报废材料40=拆解工单余额=人工+制造费用+材料价格差异。

======

老师,请问拆解工单余额后的余额如何处理?

领用成品

借:生产成本-料70

                      -人20

                      -制10

贷:库存商品  100

退良品仓与报废仓

借:原材料-良品30

                  -不良品40

贷:生产成本-料70

计提

借:制费-生产损坏40

贷:其它应付款-生产损坏40

报废

借:其它应付款-生产损坏40

贷:原材料40

现在出现拆解工单的余额是30(人工+制费)是结转入当月完工成品吗?


制费-生产损坏40也分摊入当月完工成品?分录要做吗?

成本领先:成本体系的建立与实施

评论 2

jinwa jinwa  版主  发表于 2013-10-20 22:19:27 | 显示全部楼层
拆解工单属于当月要确认的损失,直接计入当月主营业务成本即可。
Mart Mart  财务技术员  发表于 2013-10-21 09:29:47 | 显示全部楼层
明白了,谢谢提点。
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